柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年预算公开说明
目 录
第一部分:柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
第三部分:柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况
一、主要职责
1、承担柳州市防汛抗旱指挥部的日常工作事务,履行防汛抗旱指挥部授权的组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作等职责。
2、负责收集防汛抗旱情况和信息,组织有关部门会商、为指挥防汛抗旱决策提供科学依据。
3、负责汛期防汛值班值守工作,及时报送雨情水情和防御的工作情况。
4、负责防汛抗洪抢险组织和抗旱组织,指导水旱灾害应急救援队伍建设。
5、负责防汛抗旱人才培训、防汛抗旱宣传等工作。
二、机构设置情况
柳州市防汛抗旱指挥部办公室是柳州市防汛抗旱指挥部的办事机构,由柳州市应急局管理,为正科级公益一类全额拨款参公事业单位。
第二部分:柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
第三部分:柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2021年单位收支总预算158.65万元,同比增加3.59万元,同比上升2.3%,收入包括:一般公共财政预算拨款158.65万元;支出包括:社会保障和就业支出15.01万元、卫生健康支出6.58万元、住房保障支出7.51万元、灾害防治及应急管理支出129.54万元。
二、单位收入预算情况说明
2021年单位收入总预算158.65万元,同比增加3.59万元,同比上升2.3%。其中:
(一)一般公共财政预算拨款158.65万元,占收入总预算100%,同比增加3.59万元,同比上升2.3%。
(二)上年结余(结转)收入0万元,占收入总预算0%,同比减少0万元。
2021年收入预算总体增加3.59万元,增加的主要原因:人员经费的增加及灾害防治及应急管理支出成本增加。
三、单位支出预算情况说明
2021年单位支出总预算158.65万元,基本支出预算100.33万元,占支出总预算的63.2%,同比增加2.94万元,同比增长3%。项目支出预算58.32万元,占支出总预算的36.8%,同比增加0.65万元,同比上升1.1%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出15.01万元;占支出总预算9.46%,同比增加1.16万元,同比增长8.4%。
2.卫生健康支出6.58万元,占支出总预算4.14%,同比减少0.86万元,同比下降11.56%。
3.住房保障支出7.51万元,占支出总预算4.73%,同比增加0.59万元,同比增长8.52%。
4.灾害防治及应急管理支出129.54万元,占支出总预算81.65%,同比增加2.69万元,同比上升2.12%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算100.33万元,占一般公共预算拨款支出预算63.24%,同比增加2.94万元,同比增长3%。
2.项目支出预算58.32万元;占支出总预算36.76%,同比增加0.65万元,同比上升1.12%。
2021年支出预算总体增加3.59万元,主要原因是人员经费的增加和灾害防治及应急管理支出成本增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年单位财政拨款收支总预算158.65万元,
收入包括:一般公共预算资金经费拨款(补助)158.65万元。
支出包括:
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.01万元
2.机关事业单位职业年金缴费支出5万元
3.行政单位医疗4.88万元
4.公务员医疗补助1.7万元
5.住房公积金7.51万元
6.行政运行(应急管理事务)71.22万元
7.一般行政管理事务(应急管理事务)2万元
8.应急管理10万元。
9.其他应急管理支出46.32万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年单位一般公共预算拨款支出158.65万元,其中:基本支出100.33万元,项目支出58.32万元,具体支出预算如下:
(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.01万元,全部为基本支出。主要用于在职职工基本养老保险缴费。
(二)机关事业单位职业年金缴费支出5万元,全部为基本支出。主要用于在职职工职业年金缴费。
(三)行政单位医疗4.88万元,全部为基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费。
(四)公务员医疗补助1.7万元,全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。
(五)住房公积金7.51万元,全部为基本支出。主要用于住房公积金缴纳。
(六)行政运行(应急管理事务)71.22万元,全部为基本支出。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。
(七)一般行政管理事务(应急管理事务)2万元,主要用于办公设备采购支出。
(八)应急管理10万元,主要用于防汛抗洪抢险应急演练支出。
(九)其他应急管理支出46.32万元,全部为项目支出。主要用于防汛抗旱日常经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年单位一般公共预算基本支出100.33万元,其中:
(一)人员经费85.58万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(二)公用经费14.75万元,主要包括:商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2020年(上一年)预算0.2万元,同比增加0万元,同比增长0%。其中:
(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长0%,
(二)公务接待费2021年预算0.2万元,同比增加0万元,同比增长0%。。
(三)公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
1.公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
2.公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算2万元,同比减少10.85万元,下降84.44%。
(一)按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算1.8万元,占政府采购预算的90%,同比减少0.1万元,下降5.26%。
分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少10.95万元。
(二)按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算2万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2021年本单位无政府购买服务预算。
十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2021年行政运行预算71.22万元,同比增加2.04万元,同比增长2.95%,主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、日常维修费等支出。行政运行经费增加的原因:主要是人员经费增加。
(二)国有资产占用情况说明
2021年本单位实有在编车辆0辆。
(三)200万元以上项目预算绩效情况说明
2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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